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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: MARCOS VINICIOS FERRARI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1638 Data de lançamento: 22/02/2016
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: DESPESAS DE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO DE TRANSPORTE DE MATERIAL LABORATORIAL/ANÁLISE,E LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE)EM CARAZINHO CFE ORDEM DE COMPRA Nº834 REQUISIÇÃO Nº42953 RELATÓRIO DE VIAGEM E COMPROVANTES EM ANEXO. 50,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2016 REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO DE TRANSPORTE DE MATERIAL LABORATORIAL/ANÁLISE,E LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE)EM CARAZINHO CFE ORDEM DE COMPRA Nº834 REQUISIÇÃO Nº42953 RELATÓRIO DE VIAGEM E COMPROVANTES EM ANEXO. 50,60
22/02/2016 REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO DE TRANSPORTE DE MATERIAL LABORATORIAL/ANÁLISE,E LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE)EM CARAZINHO CFE ORDEM DE COMPRA Nº834 REQUISIÇÃO Nº42953 RELATÓRIO DE VIAGEM E COMPROVANTES EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR JAQUELINE GORGEN EM 22/02/2016 50,60
01/03/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1638/2016 MARCOS VINICIOS FERRARI - 3503 50,60
TOTAL 50,60 50,60 50,60
SALDO A PAGAR 0,00