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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: NILTON DO AMARAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1687 Data de lançamento: 23/02/2016
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: DESPESAS DE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE DOCUMENTOS EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº847 REQUISIÇÃO N?42982 139,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2016 DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE DOCUMENTOS EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº847 REQUISIÇÃO N?42982 139,00
23/02/2016 DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE DOCUMENTOS EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº847 REQUISIÇÃO N?42982 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR JAQUELINE GORGEN EM 23/02/2016 139,00
23/02/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1687/2016 NILTON DO AMARAL - 5298 139,00
TOTAL 139,00 139,00 139,00
SALDO A PAGAR 0,00