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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1745 Data de lançamento: 25/02/2016
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE COLETA PREÇO Nº56 ORDEM DE COMPRA Nº926 REQUISIÇÃO Nº42925 48,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2016 PRÉVIO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE COLETA PREÇO Nº56 ORDEM DE COMPRA Nº926 REQUISIÇÃO Nº42925 48,65
07/03/2016 LIQUIDADO DANFE Nº 010.561.090 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 07/03/2016 REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE COLETA PREÇO Nº56 ORDEM DE COMPRA Nº926 REQUISIÇÃO Nº42925 48,65
08/03/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1745/2016 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - 654 48,65
TOTAL 48,65 48,65 48,65
SALDO A PAGAR 0,00