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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: SERGIO LUIZ ZANON

Dados do Empenho
Número do empenho: 1871 Data de lançamento: 01/03/2016
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTACAO E COMBUSTÍVEL PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM PORTO ALEGRE,CRUZ ALTA,BOA VISTA CADEADO, CARAZINHO,CFE ORDEM DE COMPRA Nº995 REQUISIÇÃO Nº43088 RELATÓRIO VIAGEM E COMPROVANTES EM ANEXO. 285,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2016 REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTACAO E COMBUSTÍVEL PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM PORTO ALEGRE,CRUZ ALTA,BOA VISTA CADEADO, CARAZINHO,CFE ORDEM DE COMPRA Nº995 REQUISIÇÃO Nº43088 RELATÓRIO VIAGEM E COMPROVANTES EM ANEXO. 285,42
01/03/2016 REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTACAO E COMBUSTÍVEL PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM PORTO ALEGRE,CRUZ ALTA,BOA VISTA CADEADO, CARAZINHO,CFE ORDEM DE COMPRA Nº995 REQUISIÇÃO Nº43088 RELATÓRIO VIAGEM E COMPROVANTES EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR JAQUELINE GORGEN EM 01/03/2016 285,42
02/03/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1871/2016 SERGIO LUIZ ZANON - 22 285,42
TOTAL 285,42 285,42 285,42
SALDO A PAGAR 0,00