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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: SADI SOUZA DA ROCHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1900 Data de lançamento: 02/03/2016
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: DESPESAS DE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO EM PASSO FUNDO CFE ORDEM COMPRA Nº1042 REQUISIÇÃO Nº43142 RELATÓRIO VIAGEM E COMPROVANTES EM ANEXO. 17,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/03/2016 REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO EM PASSO FUNDO CFE ORDEM COMPRA Nº1042 REQUISIÇÃO Nº43142 RELATÓRIO VIAGEM E COMPROVANTES EM ANEXO. 17,00
02/03/2016 REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO EM PASSO FUNDO CFE ORDEM COMPRA Nº1042 REQUISIÇÃO Nº43142 RELATÓRIO VIAGEM E COMPROVANTES EM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR JAQUELINE GORGEN EM 02/03/2016 17,00
09/03/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1900/2016 SADI SOUZA DA ROCHA - 3380 17,00
TOTAL 17,00 17,00 17,00
SALDO A PAGAR 0,00