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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: NILTON DO AMARAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1904 Data de lançamento: 02/03/2016
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: DESPESAS DE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM PASSO FUNDO, CURZ ALTA E CARAZINHO CFE ORDEM DE COMPRA Nº1027 REQUISIÇÃO Nº43117 E DEMAIS COMPROVANTES E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. 160,63

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/03/2016 REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM PASSO FUNDO, CURZ ALTA E CARAZINHO CFE ORDEM DE COMPRA Nº1027 REQUISIÇÃO Nº43117 E DEMAIS COMPROVANTES E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. 160,63
02/03/2016 REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM PASSO FUNDO, CURZ ALTA E CARAZINHO CFE ORDEM DE COMPRA Nº1027 REQUISIÇÃO Nº43117 E DEMAIS COMPROVANTES E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO RECEBIDOS, AUTETICADOS E ENCAMINHADOS POR JAQUELINE GORGEN EM 02/03/2016 160,63
02/03/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1904/2016 NILTON DO AMARAL - 5298 160,63
TOTAL 160,63 160,63 160,63
SALDO A PAGAR 0,00