| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: NILTON DO AMARAL |
| Número do empenho: | 1904 | Data de lançamento: | 02/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM PASSO FUNDO, CURZ ALTA E CARAZINHO CFE ORDEM DE COMPRA Nº1027 REQUISIÇÃO Nº43117 E DEMAIS COMPROVANTES E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. | 160,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2016 | REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM PASSO FUNDO, CURZ ALTA E CARAZINHO CFE ORDEM DE COMPRA Nº1027 REQUISIÇÃO Nº43117 E DEMAIS COMPROVANTES E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. | 160,63 | ||
| 02/03/2016 | REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM PASSO FUNDO, CURZ ALTA E CARAZINHO CFE ORDEM DE COMPRA Nº1027 REQUISIÇÃO Nº43117 E DEMAIS COMPROVANTES E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO RECEBIDOS, AUTETICADOS E ENCAMINHADOS POR JAQUELINE GORGEN EM 02/03/2016 | 160,63 | ||
| 02/03/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1904/2016 NILTON DO AMARAL - 5298 | 160,63 | ||
| TOTAL | 160,63 | 160,63 | 160,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||