| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MARCOS VINICIOS FERRARI |
| Número do empenho: | 2101 | Data de lançamento: | 14/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| REFERENTE DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR MARCOS V.FERRARI CFE ORDEM DE COMPRA Nº1222 REQUISIÇÃO Nº43310 RELATÓRIO DE VIAGEM E COMPROVANTES EM ANEXO. | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2016 | REFERENTE DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR MARCOS V.FERRARI CFE ORDEM DE COMPRA Nº1222 REQUISIÇÃO Nº43310 RELATÓRIO DE VIAGEM E COMPROVANTES EM ANEXO. | 25,00 | ||
| 14/03/2016 | REFERENTE DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR MARCOS V.FERRARI CFE ORDEM DE COMPRA Nº1222 REQUISIÇÃO Nº43310 RELATÓRIO DE VIAGEM E COMPROVANTES EM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICASO POR JANETE BARDEN SECRETÁRIA DA SAÚDE EM 14/03/2016 | 25,00 | ||
| 28/03/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2101/2016 MARCOS VINICIOS FERRARI - 3503 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||