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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: NILTON DO AMARAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2104 Data de lançamento: 14/03/2016
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA NILTON DO AMARAL QUANDO DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS CFE ORDEM DE COMPRA Nº1224 REQUISIÇÃO Nº43309 RELATÓRIO VIAGEM E COMPROVANTES EM ANEXO. 187,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2016 DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA NILTON DO AMARAL QUANDO DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS CFE ORDEM DE COMPRA Nº1224 REQUISIÇÃO Nº43309 RELATÓRIO VIAGEM E COMPROVANTES EM ANEXO. 187,00
14/03/2016 DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA NILTON DO AMARAL QUANDO DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1224 REQUISIÇÃO Nº 43309 RELATÓRIO VIAGEM E COMPROVANTES EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR SECRETÁRIA DA SAÚDE JANETE BARDEN EM 14/03/2016 187,00
14/03/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2104/2016 NILTON DO AMARAL - 5298 187,00
TOTAL 187,00 187,00 187,00
SALDO A PAGAR 0,00