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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: NILTON DO AMARAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2657 Data de lançamento: 29/03/2016
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: DESPESAS DE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE RELATÓRIOS DE VIAGENS ORDEM DE COMPRA Nº1485 REQUISIÇÃO Nº43578 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. 135,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/03/2016 REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE RELATÓRIOS DE VIAGENS ORDEM DE COMPRA Nº1485 REQUISIÇÃO Nº43578 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. 135,00
29/03/2016 REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE RELATÓRIOS DE VIAGENS ORDEM DE COMPRA Nº1485 REQUISIÇÃO Nº43578 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR JAQUELINE GORGEN EM 29/03/2016 135,00
30/03/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2657/2016 NILTON DO AMARAL - 5298 135,00
TOTAL 135,00 135,00 135,00
SALDO A PAGAR 0,00