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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 2683 Data de lançamento: 30/03/2016
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES
Natureza da despesa: LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
LICENCIAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO SOFTWARE DE SAÚDE PÚBLICA MÊS DE MARÇO/2016 CFE ORDEM COMPRA Nº1484 REQUISIÇÃO Nº43577 NFSe Nº 201600000005641 BRUTO..........R$ 456,50 ISS............R$ 22,83 LIQUIDO........R$ 433,67 456,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/03/2016 LICENCIAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO SOFTWARE DE SAÚDE PÚBLICA MÊS DE MARÇO/2016 CFE ORDEM COMPRA Nº1484 REQUISIÇÃO Nº43577 NFSe Nº 201600000005641 BRUTO..........R$ 456,50 ISS............R$ 22,83 LIQUIDO........R$ 433,67 456,50
30/03/2016 LICENCIAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO SOFTWARE DE SAÚDE PÚBLICA MÊS DE MARÇO/2016 CFE ORDEM COMPRA Nº 1484 REQUISIÇÃO Nº 43577 NFSe Nº 201600000005641 RECEBIDO E AUTENTICADO POR JAQUELINE GORGEN EM 30/03/2016 BRUTO..........R$ 456,50 ISS............R$ 22,83 LIQUIDO........R$ 433,67 456,50
08/04/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2683/2016 DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 456,50
TOTAL 456,50 456,50 456,50
SALDO A PAGAR 0,00