| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FATIMA CATARINA DE PAULA |
| Número do empenho: | 3080 | Data de lançamento: | 15/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS-HOSPITAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL REQUISIÇÃO Nº43834 ORDEM DE COMPRA Nº1838 COLETA DE PREÇO Nº136/2016 | 4,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2016 | PRÉVIO REF.A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL REQUISIÇÃO Nº43834 ORDEM DE COMPRA Nº1838 COLETA DE PREÇO Nº136/2016 | 4,90 | ||
| 26/04/2016 | LIQUIDADO PARTE DA NF= 097 RECEBIDO E AUTENTICADO POR JULIANE HUTHER EM 26/04/2016 REF.A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL REQUISIÇÃO Nº43834 ORDEM DE COMPRA Nº1838 COLETA DE PREÇO Nº136/2016 | 4,90 | ||
| 27/04/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3080/2016 FATIMA CATARINA DE PAULA - 9176 | 4,90 | ||
| TOTAL | 4,90 | 4,90 | 4,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||