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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: SADI SOUZA DA ROCHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3164 Data de lançamento: 19/04/2016
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: DESPESAS DE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS CFE RELATÓRIO DE VIAGEM NOTA FISCAL Nº161579 ORDEM DE COMPRA Nº1876 REQUISIÇÃO Nº43940 18,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/04/2016 DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS CFE RELATÓRIO DE VIAGEM NOTA FISCAL Nº161579 ORDEM DE COMPRA Nº1876 REQUISIÇÃO Nº43940 18,00
19/04/2016 DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS CFE RELATÓRIO DE VIAGEM NOTA FISCAL Nº161579 ORDEM DE COMPRA Nº1876 REQUISIÇÃO Nº43940 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JAQUELINE GORGEN EM 19/04/2016 18,00
20/04/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3164/2016 SADI SOUZA DA ROCHA - 3380 18,00
TOTAL 18,00 18,00 18,00
SALDO A PAGAR 0,00