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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ADAIR DAMIANI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3552 Data de lançamento: 29/04/2016
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: DESPESAS DE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DE FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL EM PASSO FUNDO LEVAR PACIENTE CFE RELATÓRIO VIAGEM ORDEM COMPRA Nº2029 REQUISIÇÃO:44073 NOTA FISCAL Nº101539 EM ANEXO. 44,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2016 REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DE FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL EM PASSO FUNDO LEVAR PACIENTE CFE RELATÓRIO VIAGEM ORDEM COMPRA Nº2029 REQUISIÇÃO:44073 NOTA FISCAL Nº101539 EM ANEXO. 44,00
29/04/2016 REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DE FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL EM PASSO FUNDO LEVAR PACIENTE CFE RELATÓRIO VIAGEM ORDEM COMPRA Nº2029 REQUISIÇÃO:44073 NOTA FISCAL Nº101539 EM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR SETOR RESPONSÁVEL EM 29/04/2016 44,00
04/05/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3552/2016 ADAIR DAMIANI - 1073 44,00
TOTAL 44,00 44,00 44,00
SALDO A PAGAR 0,00