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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITAL SÃO FRANCISCO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3822 Data de lançamento: 12/05/2016
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa: SERVIÇOS MEDICO-HOSP.ODONT.LABORAT.
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.DESPESAS TÉCNICO OPERACIONAIS DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO HOSPITALAR REFERENTE COMPETÊNCIA ABRIL/2016 CFE CONTRATO 063/2015 NOTA FISCAL Nº558 ORDEM COMPRA Nº2210 REQUISIÇÃO:44263 14.578,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/05/2016 REF.DESPESAS TÉCNICO OPERACIONAIS DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO HOSPITALAR REFERENTE COMPETÊNCIA ABRIL/2016 CFE CONTRATO 063/2015 NOTA FISCAL Nº558 ORDEM COMPRA Nº2210 REQUISIÇÃO:44263 14.578,64
12/05/2016 REF.DESPESAS TÉCNICO OPERACIONAIS DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO HOSPITALAR REFERENTE COMPETÊNCIA ABRIL/2016 CFE CONTRATO 063/2015 NOTA FISCAL Nº 558 ORDEM COMPRA Nº 2210 REQUISIÇÃO Nº 44263 RECEBIDOS E ENCAMINHADOS DEVIDAMENTE RUBRICADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE RESPONSÁVEL JAQUELINE GORGEN EM 12/05/2016 14.578,64
13/05/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3822/2016 SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITAL SÃO FRANCISCO - 2149 14.578,64
TOTAL 14.578,64 14.578,64 14.578,64
SALDO A PAGAR 0,00