| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITAL SÃO FRANCISCO |
| Número do empenho: | 3823 | Data de lançamento: | 12/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEDICO-HOSP.ODONT.LABORAT. | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO CONFORME NOTA FISCAL Nº561 CONTRATO Nº063/2015 ORDEM DE COMPRA Nº2213 REQUISIÇÃO Nº44265 | 11.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2016 | REFERENTE SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO CONFORME NOTA FISCAL Nº561 CONTRATO Nº063/2015 ORDEM DE COMPRA Nº2213 REQUISIÇÃO Nº44265 | 11.200,00 | ||
| 12/05/2016 | REFERENTE SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO CONFORME NOTA FISCAL Nº 561 CONTRATO Nº 063/2015 ORDEM DE COMPRA Nº 2213 REQUISIÇÃO Nº 44265 RECEBIDOS E ENCAMINHADOS DEVIDAMENTE RUBRICADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE RESPONSÁVEL JAQUELINE GORGEN EM 12/05/2016 | 11.200,00 | ||
| 13/05/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3823/2016 SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITAL SÃO FRANCISCO - 2149 | 11.200,00 | ||
| TOTAL | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||