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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3868 Data de lançamento: 16/05/2016
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: PISO FIXO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 13 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº13/2015 PROCESSO Nº25/2015 REF.DESPESA DE GASOLINA DO VEÍCULO UNO PLACA - IWN 0244 CFE NF= 49539 - 49752-49860-50034-50774-52152-53029- 53298-53744-53978 1.170,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2016 VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº13/2015 PROCESSO Nº25/2015 REF.DESPESA DE GASOLINA DO VEÍCULO UNO PLACA - IWN 0244 CFE NF= 49539 - 49752-49860-50034-50774-52152-53029- 53298-53744-53978 1.170,33
16/05/2016 VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº13/2015 PROCESSO Nº25/2015 REF.DESPESA DE GASOLINA DO VEÍCULO UNO PLACA - IWN 0244 CFE NF= 49539 - 49752-49860-50034-50774-52152-53029- 53298-53744-53978 RECEBIDOS E ATENTICADOS POR PAULO ALTMEYER DA SEC.DE OBRAS EM 16/05/2016 1.170,33
17/05/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3868/2016 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 1.170,33
TOTAL 1.170,33 1.170,33 1.170,33
SALDO A PAGAR 0,00