| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 4244 | Data de lançamento: | 20/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.37.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO/2016 | 1.610,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2016 | REF. PGTO VENCIMENTOS MAIO/2016 | 1.610,99 | ||
| 20/05/2016 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2016 | 1.610,99 | ||
| 25/05/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4244/2016 DIVERSOS SERVIDORES - 3166 | 1.610,99 | ||
| TOTAL | 1.610,99 | 1.610,99 | 1.610,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||