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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 454 Data de lançamento: 21/01/2016
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa: 3190.11.01.04.00.00 - ADICIONAL NOTURNO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2016 608,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/01/2016 REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2016 608,84
21/01/2016 LIQUIDADO NESTA DATA PAGAMENTO DE FOLHA FÉRIAS NO MÊS DE JANEIRO/2016 608,84
TOTAL 608,84 608,84 0,00
SALDO A PAGAR 608,84