| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 4930 | Data de lançamento: | 09/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO DE VIAGEM A PASSO FUNDO PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA CFE NF=83252 RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº2853 REQUISIÇÃO Nº44796 | 67,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2016 | REF.DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO DE VIAGEM A PASSO FUNDO PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA CFE NF=83252 RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº2853 REQUISIÇÃO Nº44796 | 67,66 | ||
| 09/06/2016 | REF.DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO DE VIAGEM A PASSO FUNDO PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA CFE NF=83252 RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº 2853 REQUISIÇÃO Nº 44796 RECEBIDO E AUTENTICADO POR JAQUELINE GORGEN DA SEC.DE SAÚDE EM 09/06/2016 | 67,66 | ||
| 10/06/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4930/2016 SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS - 6131 | 67,66 | ||
| TOTAL | 67,66 | 67,66 | 67,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||