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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4930 Data de lançamento: 09/06/2016
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: DESPESAS DE COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO DE VIAGEM A PASSO FUNDO PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA CFE NF=83252 RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº2853 REQUISIÇÃO Nº44796 67,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/06/2016 REF.DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO DE VIAGEM A PASSO FUNDO PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA CFE NF=83252 RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº2853 REQUISIÇÃO Nº44796 67,66
09/06/2016 REF.DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO DE VIAGEM A PASSO FUNDO PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA CFE NF=83252 RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº 2853 REQUISIÇÃO Nº 44796 RECEBIDO E AUTENTICADO POR JAQUELINE GORGEN DA SEC.DE SAÚDE EM 09/06/2016 67,66
10/06/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4930/2016 SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS - 6131 67,66
TOTAL 67,66 67,66 67,66
SALDO A PAGAR 0,00