| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 4972 | Data de lançamento: | 10/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A MATERIAL PARA REFORMAS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº44824 ORDEM DE COMPRA Nº2883 DOCUMENTO EM ANEXO. | 87,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2016 | PRÉVIO REFERENTE A MATERIAL PARA REFORMAS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº44824 ORDEM DE COMPRA Nº2883 DOCUMENTO EM ANEXO. | 87,65 | ||
| 14/06/2016 | LIQUIDADO DANFE Nº 48842 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 14/06/2016 REFERENTE A MATERIAL PARA REFORMAS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº 44824 ORDEM DE COMPRA Nº 2883 DOCUMENTO EM ANEXO. | 87,65 | ||
| 14/06/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4972/2016 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 87,65 | ||
| TOTAL | 87,65 | 87,65 | 87,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||