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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5035 Data de lançamento: 15/06/2016
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 13 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº13/2015 PROCESSO Nº25/2015 CONTRATO Nº83/2015 REF.DESPESA DE GASOLINA DO VEÍCULO PLACA - IWN 0244 CFE NF=59191-59972-60502-60745-60816 61093 597,46

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/06/2016 VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº13/2015 PROCESSO Nº25/2015 CONTRATO Nº83/2015 REF.DESPESA DE GASOLINA DO VEÍCULO PLACA - IWN 0244 CFE NF=59191-59972-60502-60745-60816 61093 597,46
15/06/2016 VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº13/2015 PROCESSO Nº25/2015 CONTRATO Nº83/2015 REF.DESPESA DE GASOLINA DO VEÍCULO PLACA - IWN 0244 CFE NF=59191-59972-60502-60745-60816-61093 RECEBIDAS E AUTENTICADAS POR PAULO ALTMEYER DA SEC.DE OBRAS EM 15/06/2016 597,46
16/06/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5035/2016 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 597,46
TOTAL 597,46 597,46 597,46
SALDO A PAGAR 0,00