| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ALVARO RENATO MARTINS |
| Número do empenho: | 5073 | Data de lançamento: | 16/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LAVAGEM DO VEÍCULO PLACA IWN 0244 CFE ORDEM COMPRA Nº2973 REQUISIÇÃO Nº44927 RECIBO DE RPA Nº06 EM ANEXO. BRUTO............R$ 40,00 INSS.............R$ 4,40 LIQUIDO..........R$ 35,60 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2016 | LAVAGEM DO VEÍCULO PLACA IWN 0244 CFE ORDEM COMPRA Nº2973 REQUISIÇÃO Nº44927 RECIBO DE RPA Nº06 EM ANEXO. BRUTO............R$ 40,00 INSS.............R$ 4,40 LIQUIDO..........R$ 35,60 | 40,00 | ||
| 16/06/2016 | LAVAGEM DO VEÍCULO PLACA IWN 0244 CFE ORDEM COMPRA Nº 2973 REQUISIÇÃO Nº 44927 RECIBO DE RPA Nº 06 EM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR JANETE BARDEN DA SEC.DA SAÚDE EM 16/06/2016 BRUTO............R$ 40,00 INSS.............R$ 4,40 LIQUIDO..........R$ 35,60 | 40,00 | ||
| 17/06/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5073/2016 ALVARO RENATO MARTINS - 7040 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-ASPS | 16/06/2016 | 4,40 | Lançada | |
| TOTAL | 4,40 |