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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: IVO LUIZ SAGGIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 5102 Data de lançamento: 20/06/2016
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: DESPESAS DE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº3010 REQUISIÇÃO Nº44956 RELATÓRIO DE VIAGEM NOTAS FISCAIS Nº032342 - 13991-13996 EM ANEXO. 75,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/06/2016 REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº3010 REQUISIÇÃO Nº44956 RELATÓRIO DE VIAGEM NOTAS FISCAIS Nº032342 - 13991-13996 EM ANEXO. 75,00
20/06/2016 REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº3010 REQUISIÇÃO Nº 44956 RELATÓRIO DE VIAGEM NOTAS FISCAIS Nº 032342 - 13991-13996 EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR JAQUELINE GORGEN EM 20/06/2016 75,00
20/06/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5102/2016 IVO LUIZ SAGGIN - 6547 75,00
TOTAL 75,00 75,00 75,00
SALDO A PAGAR 0,00