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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: NILTON DO AMARAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5480 Data de lançamento: 27/06/2016
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: DESPESAS DE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA PASSO FUNDO,CRUZ ALTA,BOA VISTA DO CADEADO,CFE RELATÓRIOS DE VIAGEM E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº3120 REQUISIÇÃO Nº45061 318,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2016 DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA PASSO FUNDO,CRUZ ALTA,BOA VISTA DO CADEADO,CFE RELATÓRIOS DE VIAGEM E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº3120 REQUISIÇÃO Nº45061 318,00
27/06/2016 DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA PASSO FUNDO,CRUZ ALTA,BOA VISTA DO CADEADO,CFE RELATÓRIOS DE VIAGEM E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº3120 REQUISIÇÃO Nº45061 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR SEC.DA SAÚDE JANETE BARDEN EM 27/06/2016 318,00
28/06/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92634 PAGTO. REF. EMPENHO 5480/2016 NILTON DO AMARAL - 5298 318,00
TOTAL 318,00 318,00 318,00
SALDO A PAGAR 0,00