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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5518 Data de lançamento: 27/06/2016
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: FERRAMENTAS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº3162 REQUISIÇÃO Nº45043 DOCUMENTO ANEXO 242,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2016 PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº3162 REQUISIÇÃO Nº45043 DOCUMENTO ANEXO 242,80
28/06/2016 LIQUIDADO DANFE Nº 50310 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JAQUELINE GORGEN EM 28/06/2016 REFERENTE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº3162 REQUISIÇÃO Nº45043 DOCUMENTO ANEXO 242,80
29/06/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5518/2016 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 242,80
TOTAL 242,80 242,80 242,80
SALDO A PAGAR 0,00