| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: PAULO ROBERTO SANTOS DE SOUZA |
| Número do empenho: | 5531 | Data de lançamento: | 28/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E DE ESTACIONAMENTO QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM SANTA MARIA CFE COMPROVANTES ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº3171 REQUISIÇÃO Nº45113 | 36,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2016 | REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E DE ESTACIONAMENTO QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM SANTA MARIA CFE COMPROVANTES ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº3171 REQUISIÇÃO Nº45113 | 36,00 | ||
| 28/06/2016 | REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E DE ESTACIONAMENTO QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM SANTA MARIA CFE COMPROVANTES ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº3171 REQUISIÇÃO Nº45113 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR JANETE BARDEN EM 28/06/2016 | 36,00 | ||
| 28/06/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5531/2016 PAULO ROBERTO SANTOS DE SOUZA - 7579 | 36,00 | ||
| TOTAL | 36,00 | 36,00 | 36,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||