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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: PAULO ROBERTO SANTOS DE SOUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5531 Data de lançamento: 28/06/2016
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E DE ESTACIONAMENTO QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM SANTA MARIA CFE COMPROVANTES ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº3171 REQUISIÇÃO Nº45113 36,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2016 REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E DE ESTACIONAMENTO QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM SANTA MARIA CFE COMPROVANTES ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº3171 REQUISIÇÃO Nº45113 36,00
28/06/2016 REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E DE ESTACIONAMENTO QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM SANTA MARIA CFE COMPROVANTES ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº3171 REQUISIÇÃO Nº45113 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR JANETE BARDEN EM 28/06/2016 36,00
28/06/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5531/2016 PAULO ROBERTO SANTOS DE SOUZA - 7579 36,00
TOTAL 36,00 36,00 36,00
SALDO A PAGAR 0,00