| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ALEXSSEY ALESSY PERTILE |
| Número do empenho: | 5707 | Data de lançamento: | 05/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE SSESÕES DE FISIOTERAPIA DE ASILADOS DO ASILO MUNICIPAL CFE RECIBO DE RPA Nº05 ORDEM COMPRA Nº3283 REQUISIÇÃO:45101 E DOCUMENTOS ANEXO. BRUTO..............R$ 1.000,00 INSS(11%)..........R$ 110,00 LIQUIDO............R$ 890,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2016 | REFERENTE PAGAMENTO DE SSESÕES DE FISIOTERAPIA DE ASILADOS DO ASILO MUNICIPAL CFE RECIBO DE RPA Nº05 ORDEM COMPRA Nº3283 REQUISIÇÃO:45101 E DOCUMENTOS ANEXO. BRUTO..............R$ 1.000,00 INSS(11%)..........R$ 110,00 LIQUIDO............R$ 890,00 | 1.000,00 | ||
| 05/07/2016 | REFERENTE PAGAMENTO DE SSESÕES DE FISIOTERAPIA DE ASILADOS DO ASILO MUNICIPAL CFE RECIBO DE RPA Nº05 ORDEM COMPRA Nº3283 REQUISIÇÃO:45101 E DOCUMENTOS ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR JAQUELINE GORGEN EM 05/07/2016 BRUTO..............R$ 1.000,00 INSS(11%)..........R$ 110,00 LIQUIDO............R$ 890,00 | 1.000,00 | ||
| 05/07/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5707/2016 ALEXSSEY ALESSY PERTILE - 3775 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-ASPS | 05/07/2016 | 110,00 | Lançada | |
| TOTAL | 110,00 |