| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 5948 | Data de lançamento: | 15/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| RESSARCIMENTO DESPESAS ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE DOCUMENTOS EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM REQUISIÇÃO Nº45326 ORDEM DE COMPRA Nº3422 | 209,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2016 | RESSARCIMENTO DESPESAS ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE DOCUMENTOS EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM REQUISIÇÃO Nº45326 ORDEM DE COMPRA Nº3422 | 209,10 | ||
| 15/07/2016 | RESSARCIMENTO DESPESAS ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE DOCUMENTOS EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM REQUISIÇÃO Nº45326 ORDEM DE COMPRA Nº3422 NOTAS FISCAIS Nº 164585; 0444712; 168768; 045/019125; 168413; 001/894; D1/3761; D1/42471; D1/32830; D1/42502; RECEBIDOS E AUTENTICADOS P/JAQUELINE GORGEN EM 15/07/2016 | 209,10 | ||
| 15/07/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5948/2016 PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA - 8527 | 209,10 | ||
| TOTAL | 209,10 | 209,10 | 209,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||