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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5948 Data de lançamento: 15/07/2016
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: DESPESAS DE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
RESSARCIMENTO DESPESAS ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE DOCUMENTOS EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM REQUISIÇÃO Nº45326 ORDEM DE COMPRA Nº3422 209,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/07/2016 RESSARCIMENTO DESPESAS ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE DOCUMENTOS EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM REQUISIÇÃO Nº45326 ORDEM DE COMPRA Nº3422 209,10
15/07/2016 RESSARCIMENTO DESPESAS ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE DOCUMENTOS EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM REQUISIÇÃO Nº45326 ORDEM DE COMPRA Nº3422 NOTAS FISCAIS Nº 164585; 0444712; 168768; 045/019125; 168413; 001/894; D1/3761; D1/42471; D1/32830; D1/42502; RECEBIDOS E AUTENTICADOS P/JAQUELINE GORGEN EM 15/07/2016 209,10
15/07/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5948/2016 PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA - 8527 209,10
TOTAL 209,10 209,10 209,10
SALDO A PAGAR 0,00