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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: IVO LUIZ SAGGIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 5990 Data de lançamento: 18/07/2016
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: DESPESAS DE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
RESSARCIMENTO DESPESAS ALIMENTAÇÃO QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº3556 NOTAS FISCAIS Nº8564-165250-15882-17365- 11343-95346 REQUISIÇÃO Nº45444 EM ANEXO. 152,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2016 RESSARCIMENTO DESPESAS ALIMENTAÇÃO QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº3556 NOTAS FISCAIS Nº8564-165250-15882-17365- 11343-95346 REQUISIÇÃO Nº45444 EM ANEXO. 152,00
18/07/2016 RESSARCIMENTO DESPESAS ALIMENTAÇÃO QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº3556 NOTAS FISCAIS Nº8564-165250-15882-17365- 11343-95346 REQUISIÇÃO Nº45444 EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR JAQUELINE GORGEN EM 18/07/2016 152,00
19/07/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5990/2016 IVO LUIZ SAGGIN - 6547 152,00
TOTAL 152,00 152,00 152,00
SALDO A PAGAR 0,00