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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5992 Data de lançamento: 18/07/2016
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: DESPESAS DE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
RESSARCIMENTO DESPESAS ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE RELATÓRIOS DE VIAGENS ORDEM DE COMPRA Nº3553 REQUISIÇÃO Nº45445 E NF=123168-8591-019410-033278-034956- 21468-32877-21456-2424-7762-32869- 5780 EM ANEXO. 187,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2016 RESSARCIMENTO DESPESAS ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE RELATÓRIOS DE VIAGENS ORDEM DE COMPRA Nº3553 REQUISIÇÃO Nº45445 E NF=123168-8591-019410-033278-034956- 21468-32877-21456-2424-7762-32869- 5780 EM ANEXO. 187,10
18/07/2016 RESSARCIMENTO DESPESAS ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE RELATÓRIOS DE VIAGENS ORDEM DE COMPRA Nº 3553 REQUISIÇÃO Nº 45445 E NF= 123168-8591-019410-033278-034956- 21468-32877-21456-2424-7762-32869- 5780 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR JAQUELINE GORGEN EM 18/07/2016 187,10
19/07/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5992/2016 PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA - 8527 187,10
TOTAL 187,10 187,10 187,10
SALDO A PAGAR 0,00