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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: LARISSA ROSA LIRIO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6070 Data de lançamento: 21/07/2016
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: DESPESAS DE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
RESSARCIMENTO DESPESAS ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA QUANDO PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO EM CRUZ ALTA CFE DOCUMENTO EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM E NOTA FISCAL Nº65514 REQUISIÇÃO Nº45480 ORDEM DE COMPRA Nº3614 31,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/07/2016 RESSARCIMENTO DESPESAS ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA QUANDO PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO EM CRUZ ALTA CFE DOCUMENTO EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM E NOTA FISCAL Nº65514 REQUISIÇÃO Nº45480 ORDEM DE COMPRA Nº3614 31,80
21/07/2016 RESSARCIMENTO DESPESAS ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA QUANDO PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO EM CRUZ ALTA CFE DOCUMENTO EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM E NOTA FISCAL Nº 65514 REQUISIÇÃO Nº 45480 ORDEM DE COMPRA Nº 3614 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR RESPONSÁVEL DA SEC.DA SAÚDE EM 21/07/2016 31,80
27/07/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6070/2016 LARISSA ROSA LIRIO - 4217 31,80
TOTAL 31,80 31,80 31,80
SALDO A PAGAR 0,00