| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LARISSA ROSA LIRIO |
| Número do empenho: | 6070 | Data de lançamento: | 21/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESSARCIMENTO DESPESAS ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA QUANDO PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO EM CRUZ ALTA CFE DOCUMENTO EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM E NOTA FISCAL Nº65514 REQUISIÇÃO Nº45480 ORDEM DE COMPRA Nº3614 | 31,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2016 | RESSARCIMENTO DESPESAS ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA QUANDO PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO EM CRUZ ALTA CFE DOCUMENTO EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM E NOTA FISCAL Nº65514 REQUISIÇÃO Nº45480 ORDEM DE COMPRA Nº3614 | 31,80 | ||
| 21/07/2016 | RESSARCIMENTO DESPESAS ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA QUANDO PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO EM CRUZ ALTA CFE DOCUMENTO EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM E NOTA FISCAL Nº 65514 REQUISIÇÃO Nº 45480 ORDEM DE COMPRA Nº 3614 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR RESPONSÁVEL DA SEC.DA SAÚDE EM 21/07/2016 | 31,80 | ||
| 27/07/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6070/2016 LARISSA ROSA LIRIO - 4217 | 31,80 | ||
| TOTAL | 31,80 | 31,80 | 31,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||