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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: MENEGUZZO REIS & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6387 Data de lançamento: 27/07/2016
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO IQX 3069 CFE ORDEM COMPRA Nº3701 REQUISIÇÃO Nº45568 DOCUMENTO ANEXO. 717,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/07/2016 PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO IQX 3069 CFE ORDEM COMPRA Nº3701 REQUISIÇÃO Nº45568 DOCUMENTO ANEXO. 717,59
05/08/2016 LIQUIDADO DANFE Nº DANFE Nº 1/1844 RECEBIDA E AUTENTICADA POR PAULO ALTMEYER DA SEC.OBRAS REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO IQX 3069 CFE ORDEM COMPRA Nº3701 REQUISIÇÃO Nº45568 DOCUMENTO ANEXO 717,59
05/08/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6387/2016 MENEGUZZO REIS & CIA LTDA - 3777 717,59
TOTAL 717,59 717,59 717,59
SALDO A PAGAR 0,00