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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: EQUIPOS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 643 Data de lançamento: 22/01/2016
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA FARMÁCIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO CFE REQUISIÇÃO Nº40204 ORDEM DE COMPRA Nº261 COLETA DE PREÇO Nº14/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. 394,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2016 PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA FARMÁCIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO CFE REQUISIÇÃO Nº40204 ORDEM DE COMPRA Nº261 COLETA DE PREÇO Nº14/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. 394,62
05/02/2016 LIQUIDADO PARTE DANFE Nº 4935 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JAQUELINE GORGEN DA SAÚDE EM 05/02/2016 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA FARMÁCIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO CFE REQUISIÇÃO Nº40204 ORDEM DE COMPRA Nº261 COLETA DE PREÇO Nº14/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. 394,62
05/02/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 643/2016 EQUIPOS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - 6548 394,62
TOTAL 394,62 394,62 394,62
SALDO A PAGAR 0,00