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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 645 Data de lançamento: 22/01/2016
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA FARMÁCIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO CFE REQUISIÇÃO Nº40204 ORDEM DE COMPRA Nº260 COLETA DE PREÇO Nº14/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. 153,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2016 PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA FARMÁCIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO CFE REQUISIÇÃO Nº40204 ORDEM DE COMPRA Nº260 COLETA DE PREÇO Nº14/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. 153,75
28/01/2016 LIQUIDADO DANFE Nº 33922 RECEBIDA E AUTENTICADA POR FERNANDA DALLA CORTE EM 28/01/2016 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA FARMÁCIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO CFE REQUISIÇÃO Nº40204 ORDEM DE COMPRA Nº260 COLETA DE PREÇO Nº14/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. 153,75
29/01/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 645/2016 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 153,75
TOTAL 153,75 153,75 153,75
SALDO A PAGAR 0,00