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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: IVO LUIZ SAGGIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 6519 Data de lançamento: 02/08/2016
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: DESPESAS DE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
RESSARCIMENTO DESPESAS ALIMENTAÇÃO QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE RELATÓRIO DE VIAGEM REQUISIÇÃO Nº45675 ORDEM DE COMPRA Nº3773 NF=169276-15825-14250 EM ANEXO. 77,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2016 RESSARCIMENTO DESPESAS ALIMENTAÇÃO QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE RELATÓRIO DE VIAGEM REQUISIÇÃO Nº45675 ORDEM DE COMPRA Nº3773 NF=169276-15825-14250 EM ANEXO. 77,00
02/08/2016 RESSARCIMENTO DESPESAS ALIMENTAÇÃO QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE RELATÓRIO DE VIAGEM REQUISIÇÃO Nº45675 ORDEM DE COMPRA Nº3773 NF=169276-15825-14250 EM ANEXO RECEBIDAS E AUTENTICADAS POR JAQUELINE GORGEN EM 02/08/2016 77,00
02/08/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6519/2016 IVO LUIZ SAGGIN - 6547 77,00
TOTAL 77,00 77,00 77,00
SALDO A PAGAR 0,00