| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 663 | Data de lançamento: | 22/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO COMPRA DE MATERIAL PARA VEÍCULO UNO IWN 0244 CFE ORDEM DE COMPRA Nº270 REQUISIÇÃO Nº42428 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2016 | PRÉVIO COMPRA DE MATERIAL PARA VEÍCULO UNO IWN 0244 CFE ORDEM DE COMPRA Nº270 REQUISIÇÃO Nº42428 | 20,00 | ||
| 29/02/2016 | LIQUIDADO NF= 31250 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JAQUELINE GORGEN EM 29/02/2016 COMPRA DE MATERIAL PARA VEÍCULO UNO IWN 0244 CFE ORDEM DE COMPRA Nº270 REQUISIÇÃO Nº42428 | 20,00 | ||
| 01/03/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 663/2016 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||