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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 663 Data de lançamento: 22/01/2016
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO COMPRA DE MATERIAL PARA VEÍCULO UNO IWN 0244 CFE ORDEM DE COMPRA Nº270 REQUISIÇÃO Nº42428 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2016 PRÉVIO COMPRA DE MATERIAL PARA VEÍCULO UNO IWN 0244 CFE ORDEM DE COMPRA Nº270 REQUISIÇÃO Nº42428 20,00
29/02/2016 LIQUIDADO NF= 31250 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JAQUELINE GORGEN EM 29/02/2016 COMPRA DE MATERIAL PARA VEÍCULO UNO IWN 0244 CFE ORDEM DE COMPRA Nº270 REQUISIÇÃO Nº42428 20,00
01/03/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 663/2016 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 20,00
TOTAL 20,00 20,00 20,00
SALDO A PAGAR 0,00