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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6661 Data de lançamento: 05/08/2016
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: DESPESAS DE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
RESSARCIMENTO DESPESAS ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE RELATÓRIOS DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº3880 REQUISIÇÃO Nº45741 E NF=168930-5808-1323-34052-42655- 1575-34175-34157-2554-38653 EM ANEXO 193,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/08/2016 RESSARCIMENTO DESPESAS ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE RELATÓRIOS DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº3880 REQUISIÇÃO Nº45741 E NF=168930-5808-1323-34052-42655- 1575-34175-34157-2554-38653 EM ANEXO 193,00
05/08/2016 RESSARCIMENTO DESPESAS ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE RELATÓRIOS DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº 3880 REQUISIÇÃO Nº 45741 E NF= 168930-5808-1323-34052-42655- 1575-34175-34157-2554-38653 EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR JAQUELINE GORGEN EM 05/08/2016 193,00
05/08/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6661/2016 PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA - 8527 193,00
TOTAL 193,00 193,00 193,00
SALDO A PAGAR 0,00