| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MARCOS VINICIOS FERRARI |
| Número do empenho: | 6702 | Data de lançamento: | 08/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CFE ORDEM DE COMPRA 3928, REQUISIÇÃO 45786 E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 217,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2016 | REF. RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CFE ORDEM DE COMPRA 3928, REQUISIÇÃO 45786 E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 217,00 | ||
| 08/08/2016 | REF. RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CFE ORDEM DE COMPRA 3928, REQUISIÇÃO 45786 E DEMAIS DOCS EM ANEXO.CFE COMPROVANTES Nº 086235; 018723; 176066; 5840; 15914; 15914; 733; 65393; 36173; 37652; 095; | 217,00 | ||
| 09/08/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6702/2016 MARCOS VINICIOS FERRARI - 3503 | 217,00 | ||
| TOTAL | 217,00 | 217,00 | 217,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||