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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: MARIA ELISABETE SIQUEIRA DA ROCHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6784 Data de lançamento: 10/08/2016
Tipo de empenho: AQUIS.DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Equip.Mat.Perman.Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa: 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa: TELEFONE CENTRAL (PS)
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PREVIO REF.AQUISIÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFONICA INTELBRAS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ORÇAMENTOS EM ANEXO, ORDEM DE COMPRA Nº3993/2016 REQUISIÇÃO Nº 45853 2.750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/08/2016 PREVIO REF.AQUISIÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFONICA INTELBRAS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ORÇAMENTOS EM ANEXO, ORDEM DE COMPRA Nº3993/2016 REQUISIÇÃO Nº 45853 2.750,00
16/08/2016 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 890/012271066; REF.AQUISIÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFONICA INTELBRAS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ORÇAMENTOS EM ANEXO, ORDEM DE COMPRA Nº3993/2016 REQUISIÇÃO Nº 45853 2.750,00
17/08/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6784/2016 MARIA ELISABETE SIQUEIRA DA ROCHA - 9569 2.750,00
TOTAL 2.750,00 2.750,00 2.750,00
SALDO A PAGAR 0,00