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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: MENEGUZZO REIS & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6873 Data de lançamento: 16/08/2016
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PREVIO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA IPJ 3920 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4102/2016 REQUISIÇÃO Nº 45960 12,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/08/2016 PREVIO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA IPJ 3920 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4102/2016 REQUISIÇÃO Nº 45960 12,90
08/09/2016 LIQUIDADO DANFE Nº 1995 RECEBIDA E AUTENTICADA POR REGIANE ROESLER EM 08/09/2016 REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA IPJ 3920 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4102/2016 REQUISIÇÃO Nº 45960 12,90
09/09/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6873/2016 MENEGUZZO REIS & CIA LTDA - 3777 12,90
TOTAL 12,90 12,90 12,90
SALDO A PAGAR 0,00