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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6897 Data de lançamento: 17/08/2016
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, VEÍCULO PLACA IUR6070 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 04/2016, PROCESSO 018/2016, CONTRATO 068/2016. NFC-e: 88864; 90414; 90946. 489,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/08/2016 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, VEÍCULO PLACA IUR6070 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 04/2016, PROCESSO 018/2016, CONTRATO 068/2016. NFC-e: 88864; 90414; 90946. 489,39
17/08/2016 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, VEÍCULO PLACA IUR6070 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 04/2016, PROCESSO 018/2016, CONTRATO 068/2016. Conforme DANFE Nº 1/88864; 1/90414; 1/90946; 489,39
17/08/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6897/2016 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 489,39
TOTAL 489,39 489,39 489,39
SALDO A PAGAR 0,00