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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6922 Data de lançamento: 17/08/2016
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. FATURA DE ENERGIA ELTRICA DA NOVA UNIDDAE BASICA DE SAUDE NAIR NAPP, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4124, REQUISIÇÃO Nº45993, NOTA FISCAL Nº029257894 60,17

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/08/2016 REF. FATURA DE ENERGIA ELTRICA DA NOVA UNIDDAE BASICA DE SAUDE NAIR NAPP, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4124, REQUISIÇÃO Nº45993, NOTA FISCAL Nº029257894 60,17
17/08/2016 REF. FATURA DE ENERGIA ELTRICA DA NOVA UNIDDAE BASICA DE SAUDE NAIR NAPP, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4124, REQUISIÇÃO Nº45993, Conforme Nota Fiscal Nº U/029257894; 60,17
18/08/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6922/2016 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 60,17
TOTAL 60,17 60,17 60,17
SALDO A PAGAR 0,00