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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: CLOMAR ANTONIO MAICA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7028 Data de lançamento: 22/08/2016
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CFE DOC EM ANEXO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4176, REQUISIÇÃO Nº46044, E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. 109,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/08/2016 REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CFE DOC EM ANEXO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4176, REQUISIÇÃO Nº46044, E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. 109,00
22/08/2016 REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CFE DOC EM ANEXO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4176, REQUISIÇÃO Nº46044, E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. Conforme Cupom Fiscal Nº 172482; 40582; 41; 14402; 5696; 409; 109,00
23/08/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7028/2016 CLOMAR ANTONIO MAICA - 1049 109,00
TOTAL 109,00 109,00 109,00
SALDO A PAGAR 0,00