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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ROBERTO PEDRO SOSTER - MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7337 Data de lançamento: 26/08/2016
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Equip.Mat.Perman.Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa: 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM AÉREO DE CANTO 120CM X 114CM ( MEDIDAS: 50CM DE ALTURA, 30CM DE PROFUNDIDADE NA COR BRANCO COM 4 PORTAS, PUXADORES METÁLICOS, DOBRADIÇAS 0,35 CM CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4292/2016 REQUISIÇÃO Nº 45944 DANFE Nº 12.355.679. 689,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/08/2016 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM AÉREO DE CANTO 120CM X 114CM ( MEDIDAS: 50CM DE ALTURA, 30CM DE PROFUNDIDADE NA COR BRANCO COM 4 PORTAS, PUXADORES METÁLICOS, DOBRADIÇAS 0,35 CM CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4292/2016 REQUISIÇÃO Nº 45944 DANFE Nº 12.355.679. 689,00
26/08/2016 LIQUIDADO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM AÉREO DE CANTO 120CM X 114CM ( MEDIDAS: 50CM DE ALTURA, 30CM DE PROFUNDIDADE NA COR BRANCO COM 4 PORTAS, PUXADORES METÁLICOS, DOBRADIÇAS 0,35 CM CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4292/2016 REQUISIÇÃO Nº 45944 DANFE Nº 12.355.679. 689,00
29/08/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92649 PAGTO. REF. EMPENHO 7337/2016 ROBERTO PEDRO SOSTER - MEI - 32932 689,00
TOTAL 689,00 689,00 689,00
SALDO A PAGAR 0,00