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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ROBERVAL KLEMANN

Dados do Empenho
Número do empenho: 7550 Data de lançamento: 02/09/2016
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA ROBERVAL KLEMANN E TÉCNICA DE ENFERMAGEM LISIANE DAMIANI QUE LEVARAM O PACIENTE ALEXANDRE PARA O HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4430/2016 REQUISIÇÃO Nº 46270. 64,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2016 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA ROBERVAL KLEMANN E TÉCNICA DE ENFERMAGEM LISIANE DAMIANI QUE LEVARAM O PACIENTE ALEXANDRE PARA O HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4430/2016 REQUISIÇÃO Nº 46270. 64,74
02/09/2016 LIQUIDADO PARA PAGAMENTO CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4430/2016 REQUISIÇÃO Nº 46270.Conforme Cupom Fiscal Nº 059942; 64,74
05/09/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7550/2016 ROBERVAL KLEMANN - 6585 64,74
TOTAL 64,74 64,74 64,74
SALDO A PAGAR 0,00