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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7679 Data de lançamento: 12/09/2016
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: DESPESAS DE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES TRATAMENTO DE SAÚDE CFE RELATÓRIOS DE VIAGENS ORDEM DE COMPRA Nº4564 REQUISIÇÃO Nº46368 NF=5890-5892-2354-174004- 2374-50083 EM ANEXO. 105,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/09/2016 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES TRATAMENTO DE SAÚDE CFE RELATÓRIOS DE VIAGENS ORDEM DE COMPRA Nº4564 REQUISIÇÃO Nº46368 NF=5890-5892-2354-174004- 2374-50083 EM ANEXO. 105,00
12/09/2016 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES TRATAMENTO DE SAÚDE CFE RELATÓRIOS DE VIAGENS ORDEM DE COMPRA Nº4564 REQUISIÇÃO Nº46368 NF=5890-5892-2354-174004- 2374-50083 EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR JAQUELINE GORGEN EM 12/09/2016 105,00
12/09/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7679/2016 PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA - 8527 105,00
TOTAL 105,00 105,00 105,00
SALDO A PAGAR 0,00