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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 7687 Data de lançamento: 12/09/2016
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE UMA TORNEIRA ELÉTRICA PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM DE COMPRA Nº4557 REQUISIÇÃO Nº46365 DOCUMENTO ANEXO 134,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/09/2016 PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE UMA TORNEIRA ELÉTRICA PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM DE COMPRA Nº4557 REQUISIÇÃO Nº46365 DOCUMENTO ANEXO 134,95
15/09/2016 LIQUIDADO DANFE SÉRIE 0 Nº 56846 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 15/09/2016 REFERENTE A COMPRA DE UMA TORNEIRA ELÉTRICA PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM DE COMPRA Nº4557 REQUISIÇÃO Nº46365 DOCUMENTO ANEXO 134,95
16/09/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7687/2016 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 134,95
TOTAL 134,95 134,95 134,95
SALDO A PAGAR 0,00