| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 7793 | Data de lançamento: | 15/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A LÂMPADAS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL REQUISIÇÃO Nº46433 ORDEM DE COMPRA Nº4637 E DOCUMENTOS ANEXO | 132,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2016 | PRÉVIO REFERENTE A LÂMPADAS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL REQUISIÇÃO Nº46433 ORDEM DE COMPRA Nº4637 E DOCUMENTOS ANEXO | 132,25 | ||
| 16/09/2016 | LIQUIDADO DANFE SÉRIE 0 Nº 56987 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 16/09/2016 REFERENTE A LÂMPADAS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL REQUISIÇÃO Nº46433 ORDEM DE COMPRA Nº4637 E DOCUMENTOS ANEXO | 132,25 | ||
| 22/09/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7793/2016 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 132,25 | ||
| TOTAL | 132,25 | 132,25 | 132,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||