| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOP AGRI. MISTA GENERAL OSORIO LTDA-MERCADO |
| Número do empenho: | 783 | Data de lançamento: | 28/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A MATERIAL PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº349 REQUISIÇÃO Nº4~2495 | 6,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2016 | PRÉVIO REFERENTE A MATERIAL PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº349 REQUISIÇÃO Nº4~2495 | 6,54 | ||
| 02/02/2016 | LIQUIDADO DANFE Nº 8646 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 02/02/2016 REFERENTE A MATERIAL PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº349 REQUISIÇÃO Nº4~2495 | 6,54 | ||
| 02/02/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 783/2016 COOP AGRI. MISTA GENERAL OSORIO LTDA-MERCADO - 4752 | 6,54 | ||
| TOTAL | 6,54 | 6,54 | 6,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||