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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ITMS DO BRASIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8370 Data de lançamento: 06/10/2016
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa: CONTRATO PREST.SERV.MONIT.ELETROC.E COMOD.EQUIP.MÉ
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE PAGAMENTO EXAMES EXTRAS DE ECG LAUDADO MÊS SETEMBRO/2016 CFE PARTE DA NFSe Nº19666 ORDEM COMPRA Nº4879 REQUISIÇÃO Nº46685 BRUTO...........R$ 149,52 IRRF(1,5%)......R$ 2,25 LIQUIDO.........R$ 147,27 149,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2016 REFERENTE PAGAMENTO EXAMES EXTRAS DE ECG LAUDADO MÊS SETEMBRO/2016 CFE PARTE DA NFSe Nº19666 ORDEM COMPRA Nº4879 REQUISIÇÃO Nº46685 BRUTO...........R$ 149,52 IRRF(1,5%)......R$ 2,25 LIQUIDO.........R$ 147,27 149,52
06/10/2016 REFERENTE PAGAMENTO EXAMES EXTRAS DE ECG LAUDADO MÊS SETEMBRO/2016 CFE PARTE DA NFSe Nº19666 ORDEM COMPRA Nº 4879 REQUISIÇÃO Nº 46685 ENCAMINHADA DEVIDAMENTE RUBRICADA POR JAQUELINE GORGEN EM 06/10/2016 BRUTO...........R$ 149,52 IRRF(1,5%)......R$ 2,25 LIQUIDO.........R$ 147,27 149,52
10/10/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8370/2016 ITMS DO BRASIL LTDA - 1595 149,52
TOTAL 149,52 149,52 149,52
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF S/REND.-PREST.SERV.TERC.-EXEC/IND. 06/10/2016 2,25 Lançada
TOTAL   2,25